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總體審計計劃(DOC 31頁)

所屬分類:
內部審計
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總體審計計劃
總體審計計劃(DOC 31頁)內容簡介
內容摘要
總體審計計劃
一、審計目標及範圍
我們接受XXXX投資股份有限公司(以下稱“XXXX公司”)的委托,對其1998年度的合並會計報表(包括合並資產負債表、合並利潤及利潤分配表、合並現金流量表)進行審計,計劃於1999年3月15日出具正式審計報告,同時對其集團內各公司存在的內部控製製度的缺陷出具管理建議書.
(本計劃所稱“元”除非特指明幣種,皆指“人民幣元”).
二、公司背景
公司背景主要描述被審計單位所屬行業及經營特點、曆史沿革、業務性質、經營範圍、經營規模、組織結構、投資情況及注冊資本等.公司背景的內容應複印一份歸入永久性檔案以便於以後年度查閱.對於老客戶,以前年度審計時已對公司背景作了較全麵的表述,在本年度的總體審計計劃中一般勿需贅述,而隻就對本年度有重大影響的事項或本年度已發生變化的情況作出說明.本案例是針對老客戶編寫的,組織結構等內容較上年度並無變化,但為便於閱讀者對本案例的理解,我們仍作了簡要說明.
(一) XXXX公司背景
XXXX公司於1992年起籌建,1993年發行A股股票並上市交易.
XXXX公司為電力基礎設施的投資管理公司,職工僅二十幾人,除對外進行投資(主體企業為發電廠)外,其本身並沒有經營業務.
本年度,XXXX公司除日常管理工作外,主要是完成配股及資本公積金轉增股本、清理及追索以前年度因投資及資金拆借而產生的遺留問題,所以會計核算內容較為簡單.

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