數據庫審計係統技術白皮書(doc 28頁)
數據庫審計係統技術白皮書(doc 28頁)內容簡介
目錄
1 前言 1
2 數據庫審計的重要性 2
2.1 滿足合規性要求 2
2.2 降低安全性風險 4
2.2.1 數據完整性安全 4
2.2.2 內部人員權限濫用 5
2.2.3 授權人員的非法操作 5
2.2.4 維護人員非法操作 5
2.2.5 技術風險 5
2.3 監測可用性風險 6
2.4 避免審計風險 6
2.5 彌補傳統安全技術的盲點 7
2.5.1 傳統安全設備的盲點 7
2.5.2 數據庫自身日誌審計的缺陷與危害 8
3 慧眼數據庫審計係統簡介 9
3.1 慧眼數據庫審計係統介紹 9
3.2 慧眼數據庫審計係統體係架構 9
4 產品功能特點 11
4.1 防止管理員權限濫用 11
4.2 降低維護人員的安全隱患 12
4.3 保護重要數據安全 12
4.4 保障業務連續性 12
4.5 優秀的處理性能 13
4.6 強大的分析能力 13
4.7 全麵的信息分析能力 13
4.8 快速響應預警機製 13
4.9 多角度的展現能力 14
5 產品優勢 15
5.1 權能關聯模型 15
5.2 不影響業務係統的可用性 15
5.3 滿足合規性要求,促進IT審計 15
5.4 促進落實規章製度監督管理機製 15
5.5 貫徹執行權限管理原則(防止權限濫用) 16
5.6 提供多角度、多方位、精確的審計 16
5.7 定製化合規報表集,滿足審計需求 16
6 產品典型應用環境 17
6.1 單級部署應用 17
6.2 多路負載均衡部署應用 17
6.3 多個監測審計點應用方法 18
6.4 多級分布式架構 19
7 典型用戶 20
8 產品資質 21
..............................
用戶登陸
內部審計熱門資料
內部審計相關下載