支出循環審計概述(ppt 40頁)
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- 內部審計
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支出循環審計概述(ppt 40頁)內容簡介
主要內容
第一節 支出循環審計概述
第二節 支出循環內部控製測試
第三節 支出循環實質性程序
第九章 支出循環審計
第一節 支出循環審計概述
資產購買支出循環
采購計劃
采購
驗收
確認負債
確認負債中的主要憑證
付款
會計記錄
會計記錄中的主要憑證
工資結算支付循環
工資結算支付循環的主營憑證
支出循環涉及的賬戶
支出循環的審計具體目標
補充:支出循環的常見風險
補充:支出循環重要賬戶的風險
識別和評估支出循環的重大錯報風險
第二節 支出循環內部控製測試
采購業務內部控製
付款業務內部控製
工資發放內部控製
二、測試支出循環內部控製
第三節 支出循環實質性程序
一、存貨采購的實質性程序
二、固定資產采購的實質性程序
三、應付賬款的實質性程序
審查應付賬款明細賬
函證應付賬款
應付賬款函證中的注意事項
執行進貨截止測試
進行現金支出截止測試
審查期後事項
四、應付職工薪酬的實質性程序
應付職工薪酬的審查
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