用於內部審計部門的入門培訓課件(ppt 50頁)
用於內部審計部門的入門培訓課件(ppt 50頁)內容簡介
主要內容
內部審計簡述
內部審計的定義
內部審計的職能
內部審計的職責(一)
內部審計的職責(二)
內部審計的職責(三)
內部審計質量監督
內部審計的職權(一)
內部審計的職權(二)
內部審計計劃編製
年度審計計劃編製
審計方案的編製
項目審計計劃 的編製
實施審計的業務過程(國際內部審計的要求)(一)
實施審計的業務過程(國際內部審計的要求)(二)
審計通知書(一)
審計通知書(二)
內部審計證據(一)
內部審計證據(二)
內部審計證據(三)
內部審計證據(四)
審計工作底稿 (一)
審計工作底稿 (二)
審計工作底稿 (三)
審計工作底稿 (四)
內部審計程序(一)
內部審計程序(二)
內部控製的相關概念(一)
內部控製的相關概念(二)
內部控製--控製環境
內部控製--風險管理
內部控製--控製活動
內部控製--信息與溝通
內部控製--監督
審計項目評價(一)
審計項目評價(二)
離任審計(一)
離任審計(二)
離任審計(三)
內部審計報告(一)
內部審計報告(二)
內部審計報告(三)
內部審計報告(四)
內部審計報告(五)
內部審計質量控製 —一般原則(一)
內部審計質量控製一般原則(二)
內部審計質量控製 —內部自我質量控製 (二)
內部審計質量控製 —內部自我質量控製 (三)
內部審計質量控製 —內部自我質量控製 (一)
編者話:
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