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生產循環審計資料(doc 23頁)

所屬分類:
內部審計
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80 KB
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相關資料:
生產循環, 循環審計, 審計資料
生產循環審計資料(doc 23頁)內容簡介

生產循環審計資料目錄:
第一節 生產循環的特性
第二節 內部控製測試和交易的實質性測試
第三節 存貨成本審計
第四節 分析性複核
第五節 存貨監盤
第六節 其他相關賬戶審計

生產循環審計資料內容提要:
存貨監盤程序:
(一)觀察程序
在被審計單位盤點存貨前,注冊會計師應當觀察盤點現場,確定應納入盤點範圍的存貨是否已適當整理和排列,並附有盤點標識,防止遺漏或重複盤點。對未納入盤點範圍的存貨,注冊會計師應當查明未納入的原因。
在被審計單位盤點存貨過程中,注冊會計師應觀察盤點計劃是否得到貫徹執行,盤點結果是否準確記錄。
(二)抽查程序
注冊會計師應當進行適當抽查,將抽查結果與被審計單位盤點記錄相核對,並形成相應記錄。抽查的目的既可以是為了確證被審計單位的盤點計劃得到適當的執行(控製測試),也可以是為了證實被審計單位的存貨實物總額(實質性測試)。


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