成本審計與費用審計(ppt 65頁)
成本審計與費用審計(ppt 65頁)內容簡介
成本審計與費用審計目錄:
第一節、生產與費用的控製測試
第二節、存貨審計
第三節、存貨成本審計
第四節、其他相關賬戶的審計
成本審計與費用審計內容提要:
費用循環應有的內部控製:
有明確的費用開支範圍和開支標準
有健全有效的費用預算控製製度
建立費用核準製,嚴格費用開支的審批,特別是預算外的開支,必須履行特殊的審批手續
能對費用進行合理分類,並分別開設明細帳,及時、正確地進行核算
對各項費用的報銷實行定期檢查製度
生產循環的內部控製測試:
調查了解生產循環內部控製
編製生產循環內部控製備忘錄或繪製流程圖
實施簡易抽查
直接材料成本測試:
按實際成本核算的直接材料成本的符合性測試要點
按定額成本核算的直接材料成本的符合性測試要點
按標準成本核算的直接材料成本的符合性測試要點
費用循環的內部控製測試:
了解、描述與費用有關的內部控製
抽查費用分類的適當性
抽取並審查費用分配彙兌表
對費用循環的內部控製進行評價
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