某集團內部審計管理製度(doc 7頁)
某集團內部審計管理製度(doc 7頁)內容簡介
某集團內部審計管理製度目錄:
一、總則
二、審計機構和人員
三、審計對象、範圍和依據
四、審計種類和方式
五、內部審計的主要職權
六、內部審計工作程序
七、審計檔案製度
八、獎勵與處罰
九、附則
某集團內部審計管理製度內容簡介:
為了加強集團公司內部審計監督,使審計工作製度化、規範化,根據國家有關審計工作的法律、法規,結合集團公司實際情況,特製定本製度。
內部審計機構:集團公司財務審計部和經營管理部。集團公司審計工作由財務審計部統一向集團公司總經理負責,經營管理部配合完成經營審計部分的工作。集團公司將根據發展規劃,逐步形成多層次、多功能的審計監督體係。
內審人員必須依法審計、忠於職守、堅持原則、客觀公正、廉潔奉公,不濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守。第五條 內審人員按審計程序開展工作,對審計事項應予保密,未經批準不得公開。
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