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某集團審計工作條例(doc 6頁)

所屬分類:
內部審計
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相關資料:
集團, 審計工作, 工作條例
某集團審計工作條例(doc 6頁)內容簡介

某集團審計工作條例目錄:
第一章、總則
第二章、審計機構及人員
第三章、審計機構職能
第四章、審計機構權限
第五章、審計工作程序
第六章、獎勵與處罰
第七章、附則

某集團審計工作條例內容簡介:
為規範武漢東湖高新集團股份有限公司(以下簡稱集團公司)內部審計行為,發揮內部審計的監督、評價和防範功能,根據《中華人民共和國審計法》、國家審計署《關於內部審計工作的規定》及其它有關法規的規定,結合集團公司實際情況,製定本條例。審計機構和審計人員辦理審計事項,應當客觀公正,依法審計,以事實為根據。審計機構對違法違紀行為審計,堅持“從快查證”、“審查與改進相結合”的原則。審計機構對外積極加強與政府審計部門、中介機構、內部審計協會等的聯係。


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