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小型企業審計業務報告的實施(doc 25頁)

所屬分類:
內部審計
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80 KB
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相關資料:
小型企業, 企業審計, 審計業務, 業務報告, 實施
小型企業審計業務報告的實施(doc 25頁)內容簡介

小型企業審計業務報告的實施目錄:
1、總則
2、小型企業審計業務風險
3、小型企業審計業務的承接
4、小型企業審計業務的實施
5、出具審計報告
6、附則

小型企業審計業務報告的實施內容簡介:
根據《獨立審計實務公告第3號——小規模企業審計的特殊考慮》和新頒的《執業規範指南——小型企業審計》的規定,將本所《業務管理指令一九九七年第六號——小規模企業審計指南》修改為《小型企業審計指南》,供本所從業人員更好運用獨立審計準則,有效執行小型企業會計報表審計業務提供實務性指導。 本指南所指的小型企業並不給出界定小型企業的數量指標,僅是列舉了小型企業所具有的主要特征。本指南所稱審計業務,主要是指年度會計報表審計業務。凡不符合小型企業特征的企業,其會計報表審計業務不適用本指南,而應按與該行業有關的年度會計報表審計的規定執行。


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