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獨立審計的具體準則(doc 63頁)

所屬分類:
內部審計
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獨立審計, 具體準則
獨立審計的具體準則(doc 63頁)內容簡介

獨立審計的具體準則目錄:
一、獨立審計基本準則
二、獨立審計具體準則第1號——會計報表審計
三、獨立審計具體準則第2號——審計業務約定書
四、獨立審計具體準則第3號——審計計劃
五、獨立審計具體準則第4號——審計抽樣
六、獨立審計具體準則第5號——審計證據
七、獨立審計具體準則第6號——審計工作底稿
八、獨立審計具體準則第7號——審計報告
九、獨立審計具體準則第8號——錯誤與舞弊..........

獨立審計的具體準則內容簡介:
第一條 為了規範注冊會計師執行獨立審計業務,保證執業質量,明確執業責任,根據《中華人民共和國注冊會計師法》,製定本準則。第二條 本準則所稱獨立審計,是指注冊會計師依法接受委托,對被審計單位的會計報表及其相關資料進行獨立審查並發表審計意見。第三條 本準則適用於注冊會計師對任何單位會計報表及其相關資料進行的以發表審計意見為目的的獨立審計。注冊會計師可以參照本準則執行其他有關業務。


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