商業銀行內部控製製度(ppt 66頁)
商業銀行內部控製製度(ppt 66頁)內容簡介
商業銀行內部控製製度目錄:
第一節、商業銀行的內部控製製度
第二節、商業銀行內部稽核
商業銀行內部控製製度內容簡介:
內部控製製度是銀行最高管理層為保證經營目標的實現而製定並實施的,對內部各部門與人員相互製約和協調的一係列製度、措施、程序和方法。
內部稽核是企業內部為企業服務的、對控製係統和經營質量進行獨立評估的一項功能,它客觀地檢查、評估和報告內部控製是否足夠,以確保資源得到有效、適當、經濟和高效的使用。
內部控製製度是銀行最高管理層為保證經營目標的實現而製定並實施的,對內部各部門與人員相互製約和協調的一係列製度、措施、程序和方法。
編製財務計劃和預算可以預測銀行經營管理的成效,以此為依據製定工資和獎勵、資金支出計劃。預算計劃中的各個科目為編製資產負債表和損益表確定了量化的目標,為來年的經營管理活動提供了參考依據。
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