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某藥業內部控製項目建議書(ppt 85頁)

所屬分類:
內部控製
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藥業, 內部控製, 項目建議書
某藥業內部控製項目建議書(ppt 85頁)內容簡介

某藥業內部控製項目建議書目錄:
第一章、公司治理
第二章、風險控製
第三章、預算管理
第四章、資金管理
第五章、基礎製度
第六章、流程管理


某藥業內部控製項目建議書內容簡介:
從投資者的意識、經營者的認識、內部控製的機製、授權的執行、組織的保證、人員的安排等方麵發現問題, 反映風險控製是否失衡。
內部審計和外部審計製度是一種輔助方法,通過對分支機構及子公司財務集中控製的結果進行審查,在一定程度上保證了其他控製方法的實施;雖然不進行直接控製,但對於財務集中控製卻是必不可少的。
內部審計的職能:公司實行法人治理後,其重點在於對經營者的授權執行、財務總監履行監控職能、預算管理執行、以及經營者預算執行情況的審計。
財務中心、結算中心、財務公司等不同的集團財務機構特有的形式應運而生。這幾種企業集團特有的財務組織形式,是隨著企業集團的發展,適應集團財務控製的需要而產生和逐漸發展完善的。與一般企業的財務機構相比,它們在企業集團中發揮著更重要的財務職能。


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