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公司財務會計與內部控製管理知識分析係統(ppt 48頁)

所屬分類:
內部控製
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相關資料:
公司財務會計, 內部控製管理, 管理知識分析, 分析係統
公司財務會計與內部控製管理知識分析係統(ppt 48頁)內容簡介

公司財務會計與內部控製管理知識分析係統(ppt 48頁)目錄:

第一節 計算機審計的目標、內容與審計程序
第二節 計算機會計信息係統審計計劃的製定
第三節 計算機會計信息係統的內部控製與審計
第四節 計算機會計信息係統審計的技術方法
第五節 計算機審計軟件
第六節 計算機舞弊的手段與防範


公司財務會計與內部控製管理知識分析係統(ppt 48頁)簡介:

一、計算機信息係統對審計的影響
(一)對審計環境的影響
1、審計人員除了要與懂得審計術語的18新利网址多少 人員和會計專家進行交流,還須同使用另一種行業術語的電子數據處理的管理人員和計算機專家進行交流。
2、在信息化社會裏控製和審計的客觀要求下,審計的客戶將遍及每個行業和各類係統,龐大的審計需求將造成審計的巨大壓力。
(二)對審計線索的影響
審計線索對審計極為重要。在計算機信息係統環境下,賬務處理全部由計算機係統按一定的程序指令完成,手工係統下的審計線索基本消失。


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