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商業銀行內部控製和管理體係(ppt 66頁)

所屬分類:
內部控製
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303 KB
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相關資料:
商業銀行, 銀行內部控製, 管理體係
商業銀行內部控製和管理體係(ppt 66頁)內容簡介

商業銀行內部控製和管理體係目錄:
第一節 商業銀行的內部控製製度
第二節 商業銀行內部稽核
第三節 商業銀行規劃管理
第四節 商業銀行18新利网址多少
第五節 商業銀行機構管理
第六節 商業銀行員工管理


商業銀行內部控製和管理體係內容簡介:
內部控製製度是銀行最高管理層為保證經營目標的實現而製定並實施的,對內部各部門與人員相互製約和協調的一係列製度、措施、程序和方法。
商業銀行要經常進行帳戶的核對、核銷工作,保證所有帳戶都能與控製帳戶、與聯行、代理行寄發的對帳單相符。
內部稽核是企業內部為企業服務的、對控製係統和經營質量進行獨立評估的一項功能,它客觀地檢查、評估和報告內部控製是否足夠,以確保資源得到有效、適當、經濟和高效的使用。


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