項目審計報告(DOC 8頁)
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- 內部審計
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項目審計報告(DOC 8頁)內容簡介
我們接受委托,審計了委托人××年××月至××年××月出口機電產品研究開發資金
(
以下簡稱研發資金
)
的收支使用情況和××項目
(
項目名稱
)
可行性研究報告
(
以下簡稱可行性研究報告
)
載明的經濟指標的執行情況。委托人的責任是提供真實、合法、完整的審計資料,我們的責任是對研發資金收支使用情況和可行性研究報告所載經濟指標的執行情況發表審計意見。我們的審計是依據《中國注冊會計師獨立審計準則》與研發資金管理有關規定進行的。在審計過程中,我們結合委托人的實際情況,實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序。我們相信,我們的審計工作為發表審計意見提供發合理基礎
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