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浙江省科技項目財務審計報告(doc 32頁)

所屬分類:
內部審計
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相關資料:
浙江省, 科技項目, 項目財務, 財務審計報告
浙江省科技項目財務審計報告(doc 32頁)內容簡介

浙江省科技項目財務審計報告目錄:
一、承擔單位和項目的基本情況
二、合同有關規定
三、合同中各項財務經濟指標的執行情況
四、需要披露的主要事項


浙江省科技項目財務審計報告內容簡介:
浙江省科學技術廳:
受你廳委托,我們根據《中國注冊會計師審計準則》、《浙江省科技項目合同書》和省級科技項目經費管理相關規定,審計了××單位×× 年××月××日至×× 年××月××日承擔的“ ××”項目(以下簡稱本項目)的經費收支情況以及本項目合同規定的經濟目標的執行情況。××單位的責任是提供本項目真實、合法、完整的會計資料,我們的責任是對本項目的經費投入情況及合同中規定的經濟指標的執行情況發表審計意見。在審計過程中,我們按照《浙江省省級科技計劃項目驗收財務審計管理辦法(試行)》的規定要求,結合項目實際情況,查閱了會計賬簿、憑證、報表及相關資料,並察看了現場,核對賬物的一致性,實施了我們認為必要的審計程序,現將審計結果報告如下:


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