內部審計之審計工作流程分析(ppt 41頁)
內部審計之審計工作流程分析(ppt 41頁)內容簡介
內部審計之審計工作流程分析目錄:
1、審計基本過程概述
2、計劃審計工作
3、執行審計程序
4、複核審計證據
5、形成審計意見
內部審計之審計工作流程分析內容簡介:
審計負責人的有關判斷是否符合一般公認審計準則和一般公認會計準則;
審計負責人的有關判斷是否符合會計師事務所的基本方針
簽發審計報告前複核製度的意義
從有關審計案例來看,許多的審計失敗是因為盡管業務助
理人員在審計工作底稿中對審計上的重大問題或者需要追查
的事項進行了報告,但其上司卻沒有注意到這些報告,或者
沒有擴大所需要的審計程序。審計工作底稿複核和簽發審計
報告前複核是審計人避免法律訴訟的有效手段之一。
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