內部控製製度修訂稿(pdf 23)
內部控製製度修訂稿(pdf 23)內容簡介
內部控製製度修訂稿目錄:
第一章 總則
第二章 環境控製
第三章 財務控製第四章 業務控製
第五章 信息控製
第六章 重要事項控製
第七章 內部控製的檢查
第八章 附則
內部控製製度修訂稿內容簡介:
第一條 公司於1999 年製定了《內部控製製度》,並於2001 進行了修訂,現根據
《深圳證券交易所上市公司內部控製指引》、《公司章程》及相關的法律、法規,為加
強各職能部分的風險控製以及促進公司規範運作和健康發展,保護投資者的合法權益,
現對《內部控製製度》再次進行全麵修訂。
第二條 本製度主要包括環境控製、財務控製、業務控製、信息控製以及重要事
項控製等各方麵。
第三條 本公司內部環境情況
(一)企業目標:鑄就生命型企業
(二)企業文化:溫情、愛心、關懷
(三)企業行為:對員工負責、對企業負責、對社會負責
(四)經營理念:安全、穩健、高效
(五)企業精神:齊心協力、推手共進
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