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內部控製審計實施細則(doc 8頁)

所屬分類:
內部控製
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內部控製審計, 審計實施細則
內部控製審計實施細則(doc 8頁)內容簡介

第一章 總則
第二章 內部控製審查的範圍
第三章 內部控製審計的內容
第四章 內部控製審計的程序和方法
第五章 內部控製審計的實施
第六章 附 則


第一條 為規範集團內部控製審計,提高審計工作效率,保證審計工作質量,根據《中華人民共和國審計法》、《內部審計準則》和****股份有限公司《審計製度》,結合集團內部控製審計工作的具體情況,製定本細則。
第二條 內部控製是集團為了保護資產安全,經濟、有效地利用資源,保證遵循政策、計劃、程序、法律和法規,保證信息資料的可靠性和完整性,實現集團經營目標,使各項業務活動正常、有效進行而在內部設立的管理控製程序。
第三條 內部控製審計是內部審計人員對所屬單位內部控製製度的健全性、科學合理性,內部控製過程的符合有效性所進行的測試與評價。
第四條 內部控製審計既可以作為獨立的審計項目組織實施,用以完善內部控製,也可以作為實施其他審計項目的一個程序或方法,以便確定對其依賴程度和進行內部審計的範圍、重點及方法,有效提高審計工作效率和質量。


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