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酒店信用催帳工作規程(doc 2頁)

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工作製度
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相關資料:
酒店, 信用, 工作規程
酒店信用催帳工作規程(doc 2頁)內容簡介

酒店信用催帳工作規程內容簡介:
接受前台轉來的應收外客帳,進行整理、催收、銷帳;同時掌握同飯店有關的旅行社、公司等客戶信用情況,提供銷售部、前廳部作參考。
1、信用工作程序
(1) 每天從稽核處取得從前台通過電腦做DB轉來的外客明細帳單,初步審核明細帳所列客戶名稱及有關資料填寫是否齊全,然後將帳單按國外、外地、市內分類交給有關結帳員,並彙記當天外客帳總額,以便統計。
(2) 掌握客戶的欠款動態,組織人員采取催款措施,廣泛收集資料,將有關客戶的信用情況及時提供給銷售部、前廳部。
(3) 負責各種國內、國外彙款的接納、整理、登記及發放工作,並根據自己的登記表,每月初報出上月外客發生數,收回數和欠款金額數,以及欠款收回率等,同時寫出上月催收情況彙報,報計財部、銷售部經理和財務總監。
(4) 負責一些疑難問題的處理及有關部門作好業務協調。
2、住店客人的信用催收程序
(1) 檢查住店客人的明細帳。
每天應檢查住店客人明細帳,逐個審查當日餘額欄的金額是否超過飯店規定的信用限額,逐筆標出當日超限額的客戶名單。
(2) 編製住店客人信用超額情況報告。
(3) 根據超額住店客人所選擇的結算方式,進行適當的催帳工作。
a. 對用現金結算的限額住店客人,應填寫結帳通知書,由信用催帳員送到客人房間催收。
b. 對用信用卡結算的超限額住店客,應向信用卡中心不給授權號碼,則應填寫一份結帳通知書催收。催收信隻需加上“因閣下信用卡拿不到授權號碼,請閣下改換其他信用卡或用現金到總台結帳付款”等字句;
c. 對不受食用額限製,但欠款餘額高出一般規定的住店客人,應審查其手續是否符合飯店的有關規定。對長住客人,應檢查是否按合同規定的結算日期開單帳帳,重點檢查有無超過結算日期尚未付款的情況。對有合同的非長住客應按合同進行管理,沒有合同的應檢查其限額待遇是否有正式批準單,是否符合規定的手續。對由當地單位代為結帳的住客,應檢查與代結帳的單位是否簽訂合同,手續是否完備。


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