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內部控製與審計風險培訓課件(ppt 61頁)

所屬分類:
內部控製
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相關資料:
內部控製, 審計風險, 風險培訓, 培訓課件
內部控製與審計風險培訓課件(ppt 61頁)內容簡介
主要內容
第一節 內部控製
一、內部控製構成的演變與 審計模式的對應關係
二、關於內部控製構成要素的不同觀點
1.國際審計準則的觀點:
2.風險評估過程
3.信息係統與溝通
審計關注哪些問題?
審計關注的問題續
相關的溝通:
審計關注:
4.控製活動要素
控製活動要素案例
案例思考:
5.對控製的監督
三、了解內部控製
四、實施控製測試
五、內部控製的固有局限性
六、實施實質性程序
控製測試與實質性程序的區別?
第二節 審計風險
一、為什麼會產生審計風險?
二、什麼是重大錯報風險?
一、受外部環境因素影響的重大錯報風險
二、受內部因素影響的重大錯報風險1
二、受內部因素影響的重大錯報風險2
二、受內部因素影響的重大錯報風險3
需要特別考慮的重大錯報風險1
需要特別考慮的重大錯報風險2
[相關案例]
[相關案例(續)]
三、什麼是檢查風險?
請思考:
[檢查風險相關案例]
[檢查風險相關案例(續)]
四、審計風險模型
定量分析
定性分析:
五、如何控製審計風險?

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