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風險導向審計與企業內控測試(ppt 110頁)

所屬分類:
內部控製
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740 KB
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相關資料:
風險導向審計, 企業內控
風險導向審計與企業內控測試(ppt 110頁)內容簡介

主要內容
前言
一、風險導向審計概述
風險導向審計概述
審計模式的演進曆程
風險導向審計的基本原理
風險導向審計的原理
二、風險導向審計的步驟
風險導向審計的步驟
風險評估
了解被審計單位及其環境
了解內部控製
識別和評估重大錯報風險
應對重大錯報風險的程序
進一步審計程序的性質
進一步審計程序的時間
進一步審計程序的範圍
對風險評估的修正
控製測試
審計程序選擇案例
三、內部控製測試
內部控製測試
綜合考慮確定業務循環--應用指引
綜合考慮確定業務循環--重要報表及披露項目
業務循環一:采購與付款
業務循環二:工資與人事
業務循環三:生產與倉儲
業務循環四:銷售與收款
業務循環五:籌資與投資
業務循環六:固定資產
業務循環七:財務報告
業務循環測試
采購與付款循環概述
采購與付款循環的主要內部控製
采購與付款循環內部控製測試
了解采購與付款循環的內部控製
案例


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