企業內部控製審計指引實施意見(pdf 37頁)
企業內部控製審計指引實施意見(pdf 37頁)內容簡介
主要內容
一、關於簽訂業務約定書
二、關於計劃審工作
三、關於實施審計工作
四、關於連續審計時的特殊考慮
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一、關於簽訂業務約定書
二、關於計劃審工作
三、關於實施審計工作
四、關於連續審計時的特殊考慮
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