企業內部控製實施指南(doc 75頁)
企業內部控製實施指南(doc 75頁)內容簡介
企業內部控製實施指南目錄:
1、法人治理
2、組織機構與權責劃分
3、內控製度管理
4、內部審計管理
5、績效考核管理
6、投資管理
7、子公司管理
8、預算管理(附:預算管理製度評估標準)
9、資金管理(附:資金管理製度評估標準)
10、成本費用管理(附:成本費用管理製度評估標準)
11、采購管理(附:采購管理製度評估標準)
12、銷售管理(附:銷售管理製度評估標準)
13、生產管理(附:生產管理製度評估標準)
14、庫存管理(附:庫存管理製度評估標準)
15、印章管理(附:印章管理製度(建議稿))
企業內部控製實施指南內容簡介:
事中彙報:執行章程變動相關方案的過程中發生的與經批準方案之間的任何差異均應及時彙報並取得批準,上級單位對該變動的執行情況可隨時檢查、指導。
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