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內部會計控製規範及在管理中的作用(ppt 195頁)

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內部控製
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內部會計控製, 會計控製規範, 管理, 作用
內部會計控製規範及在管理中的作用(ppt 195頁)內容簡介

內部會計控製規範及在管理中的作用目錄:
一、內部會計控製概述
二、內部會計控製在管理中的作用
三、內部會計控製的現狀
四、建立內部會計控製的必要性
五、內部會計控製規範的內容
六、內部會計控製規範
七、內部會計控製的目標
八、內部會計控製應當遵循的基本原則
九、內部會計控製的內容
十、內部會計控製的方法
十一、內部會計控製的檢查
十二、內部會計控製的具體技術
十三、內部會計控製的環境
十四、內部會計控製局限
十五、內部會計控製評價
十六、內部會計控製評價方式
十七、內部會計控製評價的內容
十八、內部會計控製評價程序
十九、內部會計控製評價方法
二十、內部會計控製規範--貨幣資金
二十一、現金和銀行存款的管理
二十二、貨幣資金支出流程及控製
二十三、內部會計控製規範—采購與付款
二十四、內部會計控製規範—采購與付款
二十五、內部會計控製規範—銷售與收款
二十六、內部會計控製規範—工程項目

內部會計控製規範及在管理中的作用內容摘要:
內部會計控製概述:
? 內部會計控製製度是指單位為了提高會計信息質量,保護資產的安全與完整,確保有關法律法規和規章製度的貫徹執行等而製定和實施的一係列控製方法、措施和程序。(基本規範)
? 為了確保組織目標以及為此而擬定的計劃能夠得到實現,各級主管人員根據事先確定的標準或因發展的需要而重新擬訂的標準,對下級的工作進行衡量、測量和評價,並在出現偏差時進行糾正,以防止偏差繼續發展或今後再度發生,或者,根據組織內外環境的變化和組織發展的需要,在計劃的執行過程中,對原計劃進行修訂或製定新的計劃,並調整整個管理工作過程。(現代管理學)


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