內部控製分析及概述(ppt 70頁)
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- 內部控製
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內部控製分析及概述(ppt 70頁)內容簡介
內部控製分析及概述目錄:
第一部分 內部控製案例分析
第二部分 內部控製
第三部分 內部財務會計控製
第四部分 中建係統內部控製分析及建議
內部控製分析及概述內容簡介:
(一)國外的看法
1.“內部控製——一種協調製度要素及其對管理當局和獨立審計人員的重要性”。
2.吉姆斯 D 威廉森在《現代主計長手冊》第五版
3.《悉尼總聲明》
4.COSO報告中的看法
5.薩班斯法案中的看法
6.美國證監會的看法
6、國外反貪汙法
6、聯邦存款與保險公司法案
7、聯邦財務總法
8、AICPA
9、美國審計總署
10、英國的Cadbury報告(從財務領域反映公司監管)
11、IIA的內部控製概念
12、加拿大的COCO報告(核心控製委員會製定)
13、2000年7月,國際電腦稽核協會所屬的信息係統審計與控製基金會修訂完成了《信息控製目標及其相關技術》COBIT(Control Objectives of Information and Related Technology)。
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