內部控製概述與內部控製評審(ppt 25頁)
內部控製概述與內部控製評審(ppt 25頁)內容簡介
內部控製概述與內部控製評審目錄:
第一節 內部控製概述:
一、內部控製的含義與發展
二、內部控製的具體內容
三、理解內部控製概念應注意的幾個問題
第二節 內部控製評審
一、內部控製了解與描述
二、內部控製測試
三、內部控製評價
內部控製概述與內部控製評審內容提要:
內部控製的了解:
注冊會計師了解被審計單位內部控製的途徑主要有以下幾個方麵:
1.查閱相關內部控製文件,了解內部控製
2.利用以往的審計經驗,了解內部控製
3.通過觀察和詢問,了解內部控製
4.通過穿行測試,了解內部控製
內部控製的描述:
審計人員在充分了解和掌握上述內部控製的情況後,應當用適當的方法對內部控製加以描述,以供修訂和修改審計計劃和程序之用,或供日後查考之用。用於內部控製描述的方法主要有文字表述法、問卷調查法和流程圖法等。
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