盡職調查工作製度彙編(DOC 21頁)
盡職調查工作製度彙編(DOC 21頁)內容簡介
第一節公司財務狀況調查
第三節公司治理調查
第二節公司持續經營能力調查
第四章盡職調查報告
第四節公司合法合規事項調查
1、公司控股股東、實際控製人情況及持股數量
2、公司的獨立性
3、公司治理情況
4、公司規範經營情況
5、公司的法律風險
6、公司的財務風險
7、公司的持續經營能力
8、公司是否符合掛牌條件。
一、內部控製調查
三、會計政策穩健性調查
二、財務風險調查
公司最近二年更換會計師事務所的,項目小組應通過谘詢會計人員、
查閱會議記錄、取得公司管理層說明等方法,調查公司更換會計師事務所的原因,
履行審批程序情況,前後任會計師事務所的專業意見情況等。
關注公司對納入合並財務報表範圍子公司的投資核算方法是否恰當。
聽取注冊會計師的意見,關注影響子公司財務狀況的重要方麵,評價其財務報表信息的真實性。
關注公司購建、處置固定資產等是否履行了必要的審批程序,手續是否齊全。
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第三節公司治理調查
第二節公司持續經營能力調查
第四章盡職調查報告
第四節公司合法合規事項調查
1、公司控股股東、實際控製人情況及持股數量
2、公司的獨立性
3、公司治理情況
4、公司規範經營情況
5、公司的法律風險
6、公司的財務風險
7、公司的持續經營能力
8、公司是否符合掛牌條件。
一、內部控製調查
三、會計政策穩健性調查
二、財務風險調查
公司最近二年更換會計師事務所的,項目小組應通過谘詢會計人員、
查閱會議記錄、取得公司管理層說明等方法,調查公司更換會計師事務所的原因,
履行審批程序情況,前後任會計師事務所的專業意見情況等。
關注公司對納入合並財務報表範圍子公司的投資核算方法是否恰當。
聽取注冊會計師的意見,關注影響子公司財務狀況的重要方麵,評價其財務報表信息的真實性。
關注公司購建、處置固定資產等是否履行了必要的審批程序,手續是否齊全。
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