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2KPMG銀行業操作風險研討會操作風險管理及與內控、合

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內部控製
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相關資料:
內部控製審計, 審計計劃, 計劃階段
2KPMG銀行業操作風險研討會操作風險管理及與內控、合內容簡介
主要內容
操作風險、內控與合規的有機結合: 整合動因和整合思路
操作風險、內控與合規的整合目標:三項整合方案
操作風險、內控與合規的整合方法論:整合體係建設
操作風險、內控與合規的整合實踐:整合工具建設
操作風險、內控與合規的整合實踐:整合報告體係
操作風險、內控與合規的整合實踐:整合方案亮點
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