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企業內部控製與管理審計指引實施意見(ppt 115頁)

所屬分類:
內部控製
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相關資料:
企業內部控製, 管理審計, 審計指引, 實施意見
企業內部控製與管理審計指引實施意見(ppt 115頁)內容簡介

企業內部控製與管理審計指引實施意見(ppt 115頁)目錄:

一、內部控製審計的製度背景
二、財務報表審計中對內部控製的了解和測試
三、財務報告內部控製審計
四、財務報告內部控製審計與財務報表審計的整合
五、項目質量控製複核
六、審計工作底稿
七、內部控製審計的經驗 資料來源:美國審計質量中心
八、如何將內部控製審計做好做實做到位

企業內部控製與管理審計指引實施意見(ppt 115頁)簡介:

審計的目標

對特點時點企業財務報告內部控製的有效性發表審計意見,包括:
設計有效性(合理性)
運行有效性


財務報告內部控製的概念

企業為了合理保證財務報告及相關信息真實完整而設計和執行的內部控製,旨在:
保存充分、適當的記錄,準確、公允地反映企業的交易和事項;
合理保證按照企業會計準則的規定編製財務報表;
合理保證收入和支出的發生以及資產的取得、使用或處置經過適當授權;
合理保證及時防止或發現未經授權的、對財務報表有重大影響的交易和事項。


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