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內部審計在治理、風險和控製中的作用綜合練習題(doc 32頁)

所屬分類:
內部控製
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內部審計, 綜合練習題
內部審計在治理、風險和控製中的作用綜合練習題(doc 32頁)內容簡介
摘要
一、單項選擇題
1.管理層在電腦中配置了一套自動程序處理係統,以方便文件下載,並在每天的特定時段自動處理相關業務。下列哪項能夠證明該係統運作良好?
A.利用排隊模型分析係統工作情況,以明確工作負荷特征
B.模擬資源利用處理,對比分析結果與實際效果是否吻合
C.利用資料管理軟件追蹤應用程序的各項變動
D.對文件獲取途徑以及最初/最終信息的工作會計數據進行審核
2.中央電腦處理係統統一為各部門提供激光打印服務。用戶首先應當明確打印結果的輸出地點,由於某些用戶未能製定正確的輸出地點,導致其他部門打印指令無效阻塞。下列哪一項能夠保證打印輸出正確?
A.允許各部門取消非本部門打印指令
B.將發出打印指令員工的部門歸屬設置為默認打印輸出地點
C.將所有的打印機置於一處,不再劃分由哪台打印機執行打印指令
D.組織培訓現有用戶正確下達打印指令
3.一位郵購零售商無法獲得客戶的ZIP(郵政)編碼和對應的兩位數字編碼縮寫。通過電話下訂單可以證實客戶的ZIP(郵政)編碼和州編碼。在線環境下保證ZIP(郵政)編碼與州編碼縮寫一致的方法是:
A.建立ZIP(郵政)編碼的主查詢文檔,以驗證州縮寫
B.建立州編碼縮寫的主查詢文檔,以驗證ZIP(郵政)編碼
C.要求操作員僅輸入ZIP(郵政)編碼,從ZIP編碼的主查詢文檔中產行州編碼縮寫
D.要求操作員僅輸入州編碼縮寫,從州編碼縮寫的主查詢文檔中產生ZIP(郵政)編碼
4.假定你現在負責在線電腦係統的安全審計。該係統受到內部用戶數據(user-to-data)權限控製係統保護,該係統被認為恰當而且得到有效執行。根據你對數據安全的認知,判斷以下申明哪項是正確的?
A.限製進入有關數據應當是針對特定文件的特定處理
B.限製進入有關數據應當是針對特定處理的特定終端
C.安全性取決於對用戶名和身份認證的控製       D.權限控製軟件可以消除控製盲點

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