某機械公司年度內部控製自我評價報告的專項核查意見(pdf 9頁)
某機械公司年度內部控製自我評價報告的專項核查意見(pdf 9頁)內容簡介
某機械公司年度內部控製自我評價報告的專項核查意見內容提要:
內部控製目標:
本公司建立和完善內控體係的目標是:
1、合理保證公司經營管理合法合規,嚴格遵守國家法律、法規、規章及相關規定。
2、建立健全符合現代企業管理要求的內部組織結構,形成科學的決策機製、執行
機製和監督機製,保證公司經營管理目標的實現,通過管理創新、科技創新和服務創
新,不斷協調發展,實現公司長遠戰略目標和社會價值。
3、建立健全行之有效的風險控製係統,強化風險管理,保證公司各項業務活動的
健康運行。
4、建立良好的企業內部經營環境,防止並及時發現和糾正各種違規、舞弊行為,
保護公司財產的安全完整。
5、保證公司信息披露的真實、準確、完整。
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內部控製目標:
本公司建立和完善內控體係的目標是:
1、合理保證公司經營管理合法合規,嚴格遵守國家法律、法規、規章及相關規定。
2、建立健全符合現代企業管理要求的內部組織結構,形成科學的決策機製、執行
機製和監督機製,保證公司經營管理目標的實現,通過管理創新、科技創新和服務創
新,不斷協調發展,實現公司長遠戰略目標和社會價值。
3、建立健全行之有效的風險控製係統,強化風險管理,保證公司各項業務活動的
健康運行。
4、建立良好的企業內部經營環境,防止並及時發現和糾正各種違規、舞弊行為,
保護公司財產的安全完整。
5、保證公司信息披露的真實、準確、完整。
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