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福州金安印章有限公司財務、會計管理和內部控製製度

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內部控製
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福州金安印章有限公司財務、會計管理和內部控製製度內容簡介

財務、會計管理和內部控製製度目錄

第一章:企業內部會計機構、核算原則及基礎工作;

第二章:企業資本金管理辦法;

第三章:銀行存款管理製度;

第四章:現金管理製度;

第五章:各項物資采購、驗收、保管的管理辦法

第六章:企業存貨管理辦法;

第七章:企業成本管理製度;

第八章:企業招待費用管理辦法;

第九章:差旅費報銷製度;

第十章:企業管理費用、財務費用、銷售費用管理辦法;

第十一章:企業往來賬款的管理辦法;

第十二章:固定資產管理製度;

第十三章:營業收入管理製度;

第十四章:企業利潤及利潤分配的管理辦法;

第十五章:財務報告與財務評價製度;

第十六章:各種發票及其它票據管理辦法;

第十七章:合同管理製度;

第十八章:財務檔案管理製度;

第一章 公司內部的會計機構、核算原則及基礎工作

一、總則

一、為了加強本公司內各部門的財務會計工作,根據《中華人民共和國會計法》、《企業財務會計報告條例》、《企業會計製度》等有關法律、法規而製訂本製度。

二、實行公司內部的經濟責任製、經濟核算製及內部監督控製等製度,最終以提高經濟效益為宗旨。

三、規範公司內部的財務會計工作,做好各項基礎工作,提高企業的管理水平。

四、全麵實行公司內的財務會計人員崗位責任製,以提高財會人員的業務水平與工作能力。

五、本製度報財、稅部門及上級主管部門備案。

               二、會計機構及會計人員

一、公司設置財務部,配置有一定素質的會計人員作為獨立的財會機構,辦理公司的財務會計工作。

二、公司財務部在公司總經理直接領導下進行工作,是開展日常18新利网址多少 工作和會計核算的職能部門。

三、公司財務部負責對公司內各部門進行會計核算和財務監控及對外的銀行、財政、稅務、保險等各項業務工作。

四、公司財務部和全體財務人員要認真履行崗位職責,認真負責進行工作,正確反映和嚴格監督企業

的經濟業務活動。

五、財會人員調離本崗位工作時,必須按規定辦理交接工作,否則不準調離。

三、會計核算的原則

一、公司的會計核算應符合國家有關法律、法規和《企業會計製度》的規定。

二、公司的會計核算應當劃分會計期間,分期核算賬目及編製會計報表。會計期間分為年度和月份,會計年度按公曆日曆確定,自當年11日起至1231日止。

三、公司的會計核算工作應以實際發生的經濟業務為依據,應遵循準確完整、手續完備、符合時限、如實反映的原則。

四、公司應實行和按照權責發生製原則記賬。

五、公司的財產應按照實際成本計價。

六、公司會計核算所采用會計處理方法應保持前後一致,不得任意變動,如有必要變動,一般應自新年度開始時變更。


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