內部會計預算控製規範(doc 13)
內部會計預算控製規範(doc 13)內容簡介
第一章 總則
第二章 崗位分工與授權批準
第三章 預算編製控製
第四章 預算執行控製
第五章 預算調整控製
第六章 預算分析與考核控製
第七章 監督檢查
第八章 附則
為了加強對單位預算的內部控製,規範預算編製及調整,嚴格預算執行與考核,提高預算管理水平和經濟效益,根據《中華人民共和國會計法》和《內部會計控製規範—基本規範(試行)》等法律法規,製定本規範
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