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高新XX股份有限公司內部控製審核報告(PDF 7)

所屬分類:
內部控製
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598 KB
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相關資料:
股份有限公司, 公司內部控製, 內部控製審核, 控製審核報告
高新XX股份有限公司內部控製審核報告(PDF 7)內容簡介

一、公司簡介
二、公司的內部控製製度
(一)控製環境
1、管理製度
2、組織結構
3、人事政策與實際運作
4、管理控製的方法
5、外部影響
(二)會計係統
1、較合理地保證業務活動按照適當的授權進行。
2、較合理地保證交易和事項能以正確的金額
3、較合理地保證對資產和記錄的接觸、處理均經過適當的授權。
4、較合理地保證賬麵資產與實存資產定期核對相符
(三)控製程序


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