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貨幣資金審計管理定義(ppt 76頁)

所屬分類:
資金管理
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貨幣資金審計, 審計管理, 管理定義
貨幣資金審計管理定義(ppt 76頁)內容簡介

貨幣資金審計管理定義目錄:
第一節 貨幣資金與業務循環
第二節 內部控製測試
第三節 現金審計
第四節 銀行存款審計
第五節 其他貨幣資金審計
第六節 特殊項目審計

貨幣資金審計管理定義內容簡介:
貨幣資金的內部控製可以細分為收款內部控製、付款內部控製和備用金(零用現金)內部控製。①國務院頒發的《現金管理暫行條例》明確規定了現金的使用範圍,超過規定限額以上的現金支出一律使用支票。因此,企業應建立相應的支票申領製度。
計算定期存款占銀行存款的比例,了解被審計單位是否存在高息資金拆借。如存在高息資金拆借,應進一步分析拆出資金的安全性,檢查高額利差的入賬情況;計算存放於非銀行金融機構的存款占銀行存款的比例,分析這些資金的安全性。


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