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財務部操作管理規程(doc 55頁)

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財務部, 操作管理, 管理規程
財務部操作管理規程(doc 55頁)內容簡介

財務部操作管理規程內容簡介:
財務部前台收款處是在財務部經理領導下的營業一線工作的集收款、報表、稽核的部門。前台人員的工作直接關係到飯店營業收入能否及時、準確地核算,關係到飯店營業運轉能否正常進行。前台麵對的人是各個層次、各行各業、各種膚色、講各種語言、有各種性格脾氣的客人,麵對的工作對象又是千變萬化,每個人的工作崗位又相對獨立。如何完成好飯店交給我們的任務,顯得至關重要。因此,我們須有一套嚴格的、切實可行的規章製度,按操作程序辦事。現製定《財務部前台工作規章製度》,作為 每個前台員工的工作守則。每天收入的現款、票券必須與帳單核對相符,並按不同票證分別填寫(打印)營業日報表。現金包由見證人簽名投入保驗箱,帳包由見證人簽名存入指定文件櫃內。備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,更不準私用。一切營業收入現金不準坐支,未經財務經理簽字批準,不得在營業收入現金中借出給任何部門或個人.接受各銀行信用卡(支票)結帳時,必須按規定和操作程序執行。對在止付名單上的信用卡和有問題的信用卡,必須及時對半剪開沒收或立即向上級和銀行聯係,請示處理,但同時應向客人做好解釋工作。服務員開出的點菜單或酒水單,必須交收銀簽字蓋章後,才可送廚 房、吧台出品。入 住客房需填住客登記表且有客人在IC單上親筆簽字,各要素如:房號、身份證號碼、預收款數額、PAYBY、PAYFOR
等必須填寫完整。客人要求增加或取消更換的菜品、水酒,必須有餐廳經理在點菜單中所取消項目簽字。退換的菜品必須有廚師長圈起簽字。更改金額或人數應同時更改對應的人數(金額).。


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