內部審計控製製度(DOC 7頁)
內部審計控製製度(DOC 7頁)內容簡介
第一章 總則
第二章 審計範圍與權限
第三章 審計工作程序
第四章 工程審計
第五章 審計人員
第六章 附則
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第二章 審計範圍與權限
第三章 審計工作程序
第四章 工程審計
第五章 審計人員
第六章 附則
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