某公司財務會計內部稽核製度(doc 7頁)
某公司財務會計內部稽核製度(doc 7頁)內容簡介
某公司財務會計內部稽核製度目錄:
第一章 、總 則
第二章 、人員設置及崗位職責
第三章 、稽核人員的權限
第四章 、稽核工作的依據
第五章 、稽核的過程和要求
第六章 、稽核的具體內容
第六章 、附則
某公司財務會計內部稽核製度內容摘要:
第一章 、總 則
第一條為規範完善會計稽核製度,根據《中華人民共和國會計法》以及《會計基礎工作規範》等有關規定結合本公司實際,特製定本製度。 本公司各部門及各下屬單位的稽核工作,由財務部隨時指定適當人員執行稽核工作。
第二條會計稽核製度是組織和從事會計工作所遵循的規範與準則,是會計基礎工作規範化考核驗收的主要內容之一,是會計機構內部的監督環節;本公司稽核業務範圍,分為原始憑證、記帳憑證、帳簿、財務報表、其他六項,除另有規定外,悉以本辦法規定辦理。
第三條 稽核工作以事前稽核為主,采用逐步審查方式,具有經常性,持續性,有效性的特點。
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