內部控製測試審計底稿-財務與管理循環(4個doc)
內部控製測試審計底稿-財務與管理循環(4個doc)內容簡介
目錄:
1、符合性測試──現金與銀行存款循環審定表1
2、符合性測試審計程序──現金與銀行存款循環程序表1
3、現金和銀行存款收入憑證內控測試表1
4、現金和銀行存款支出憑證內控測試表1
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1、符合性測試──現金與銀行存款循環審定表1
2、符合性測試審計程序──現金與銀行存款循環程序表1
3、現金和銀行存款收入憑證內控測試表1
4、現金和銀行存款支出憑證內控測試表1
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