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風險與內部控製-phyd(ppt 77)

所屬分類:
內部控製
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相關資料:
風險, 內部控製, phyd
風險與內部控製-phyd(ppt 77)內容簡介

目錄:

1、什麼是風險管理
2、投資者的要求
3、企業目標, 風險與內部控製的關係
4、控製結構框架
5、風險管理實施(案例分析)

內容簡介:我們經常使用內部控製, 但我們對它還有很多誤解. 因此, 我們需要花些時間來研究內部控製的本質和我們通過內部控製能得到什麼.
一個強有力的內部控製係統意味著公司能夠提高效率和功效, 加強對外部事物的控製能力. 另外, 人們可以得到可靠的相關信息, 他們可以在合適的時間和地點來使用. 好的管理和有效的內部控製可以保證一個組織隨時處理出現的不利情況, 限製其不利影響. 有效的控製可以給公司成員充分的自由度來發揮其判斷力與想象力, 管理錯誤行為帶來的風險, 從而幫助公司成功.
主要考慮公司監管和組織中建立強有力的風險管理,內部控製係統的重要性
董事們和經理們能夠有效的履行公司監管的職責.
內部控製處於管理的核心. 實際上, 它既是管理整體的一部分, 又有其獨立性.
內部控製的一個關鍵方麵就是要具備有效的監測功能, 例如專業的內部審計功能. 沒有此項功能, 董事會和審計委員會就不能合理的保證組織內部控製係統的目標能夠達到.


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