某公司內部審計製度(doc 6頁)
某公司內部審計製度(doc 6頁)內容簡介
某公司內部審計製度目錄:
第一章 總 則
第二章 組織定位
第三章 內部審計主要職責和權限
第四章 內部審計中相關部門的責任
第五章 內部審計工作流程
第六章 審計爭議
第七章 審計人員執業規定
第八章 審計檔案管理
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