企業內部質量審核報告(doc 1頁)
企業內部質量審核報告(doc 1頁)內容簡介
企業內部質量審核報告內容提要:
各位領導及各部門的負責人:
在某年,公司在國外加強檢驗和國內特別規定的實施的情況下,我公司按照要求在原料輔料和生產加工以及出貨方麵嚴格按照進口國、CIQ的要求以及公司質量體係的要求,認真的實施落實,在產品質量安全和質量體係運行方麵均取得一定的成效,但是也存在一些需要更新和學習的地方。
為了確保公司質量管理體係的有效運行,定期對ISO9000:2000版質量體係運行以來存在的問題,公司於某年10 月 12日進行了內部質量審核,審核組長是某某,從評審結果看,共發現了4個不符合項,都屬一般不符合項,總體看,整個質量體係運行正常,現將內審的具體情況總結如下:
內審是某年 10月 12 日-某年10月12日進行的,此次內審的審核人員是經過培訓合格的內審員,在審核過程中發現3個不符合項:
1、有文件清單但更新不及時。此中現象不符合ISO9000:2000版質量管理體係4.2.3文件控製程序的要求。
2、在成品保管庫,發現一開叉車的工人在操作時,碰到已碼好垛的產品,有一箱產品出現損壞,此中現象不符合ISO9000:2000版質量管理體係7.5.5產品防護的要求。
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各位領導及各部門的負責人:
在某年,公司在國外加強檢驗和國內特別規定的實施的情況下,我公司按照要求在原料輔料和生產加工以及出貨方麵嚴格按照進口國、CIQ的要求以及公司質量體係的要求,認真的實施落實,在產品質量安全和質量體係運行方麵均取得一定的成效,但是也存在一些需要更新和學習的地方。
為了確保公司質量管理體係的有效運行,定期對ISO9000:2000版質量體係運行以來存在的問題,公司於某年10 月 12日進行了內部質量審核,審核組長是某某,從評審結果看,共發現了4個不符合項,都屬一般不符合項,總體看,整個質量體係運行正常,現將內審的具體情況總結如下:
內審是某年 10月 12 日-某年10月12日進行的,此次內審的審核人員是經過培訓合格的內審員,在審核過程中發現3個不符合項:
1、有文件清單但更新不及時。此中現象不符合ISO9000:2000版質量管理體係4.2.3文件控製程序的要求。
2、在成品保管庫,發現一開叉車的工人在操作時,碰到已碼好垛的產品,有一箱產品出現損壞,此中現象不符合ISO9000:2000版質量管理體係7.5.5產品防護的要求。
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