內部會計製度管理流程圖(doc 4頁)
內部會計製度管理流程圖(doc 4頁)內容簡介
內部會計製度管理流程圖內容提要:
1.風險
(1)F1會計手冊的內容未得到有效宣貫。(K)
2.控製措施
1)F:會計手冊的內容未得到有效宣貫。
(1)F1.4K會計核算中心會計管理科組織對當年會計手冊的更新內容進行培訓宣貫,對會計手冊使用過程中發現的問題及時反饋股份公司財務部。財務資產處各科室對當年更新的會計政策與本科室業務相關部分組織重點學習。
(2)F1.1M
會計核算中心會計管理科組織對當年會計手冊的更新內容進行培訓宣貫,對會計手冊使用過程中發現的問題及時反饋股份公司財務部。財務資產處各科室對當年更新的會計政策與本科室業務相關部分組織重點學習。
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1.風險
(1)F1會計手冊的內容未得到有效宣貫。(K)
2.控製措施
1)F:會計手冊的內容未得到有效宣貫。
(1)F1.4K會計核算中心會計管理科組織對當年會計手冊的更新內容進行培訓宣貫,對會計手冊使用過程中發現的問題及時反饋股份公司財務部。財務資產處各科室對當年更新的會計政策與本科室業務相關部分組織重點學習。
(2)F1.1M
會計核算中心會計管理科組織對當年會計手冊的更新內容進行培訓宣貫,對會計手冊使用過程中發現的問題及時反饋股份公司財務部。財務資產處各科室對當年更新的會計政策與本科室業務相關部分組織重點學習。
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