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收料作業管理辦法(doc 8頁)

所屬分類:
采購管理製度
文件大小:
44 KB
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相關資料:
收料作業管理, 作業管理辦法
收料作業管理辦法(doc 8頁)內容簡介
收料作業管理辦法內容提要:
進料作業流程(如下)
使用說明:
使用表單
發票1聯
驗收單5聯
訂單
帳卡1張
物料入廠檢驗表1張
進料檢驗規格表1張
1. 供應商
1. 1廠商填寫驗收單一式五聯
2.點收
2. 1送至暫存區,倉庫核對訂單及點收
2.2若數量正確於驗收單上簽收
2.3銷訂單檔,編號登入進貨日報表
2.4驗收單:第四聯廠商存底,餘送質管
3. 檢驗
3.1 質管依進料檢驗規格表抽驗
3.2進料檢驗規格表:質管自存
4.記錄
4. 1抽驗結果記於物料入廠檢驗表
物料入廠檢驗表;質管自存
4. 2 允收簽章
4.3 貼綠色允收票簽
驗收單:第一聯質管
第二聯倉庫
第三聯會計
第五聯采購
4. 4采購銷訂單檔

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