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內部質量審核報告(DOC 34頁)

所屬分類:
品質製度表格
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82 KB
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內部質量審核, 質量審核報告
內部質量審核報告(DOC 34頁)內容簡介
內部審核報告
年度內審方案
本次內部審核方案實施
首次內審工作會議
內審查核表
理解組織及其環境
理解相關方的需求和期望
確定質量管理體係的範圍
質量管理體係及其過程
領導作用和承諾
總則
方針
成文信息
成文信息的控製
質量目標及其實現的籌劃
組織的崗位、職責和權限
監視和測量資源
產品和服務的放行
不合格輸出的控製
分析與評價
質量目標及其實現的籌劃
組織的崗位、職責和權限
外部提供的過程、產品和效勞的控製
防護
組織的崗位、職責和權限
設計和開發控製
設計和開發輸出
設計和開發更改
質量目標及其實現的籌劃
外部提供的過程、產品和效勞的控製
質量目標及其實現的籌劃
溝通
管理評審
能力
成文信息
質量目標及實現的籌劃
組織的崗位、職責各權限
組織的崗位、職責和權限
生產和效勞提供的控製
不合格輸出的控製
產品和效勞的放行
改良

..............................
內部質量審核報告(DOC 34頁)

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