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企業內部控製審核業務約定書(doc 3頁)

所屬分類:
合同知識
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30 KB
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相關資料:
企業內部控製, 內部控製審核, 業務, 約定書
企業內部控製審核業務約定書(doc 3頁)內容簡介
企業內部控製審核業務約定書內容提要:
雙方的責任
(一) 委托方的責任
1.被審核單位應建立健全內部控製製度並保持其有效性,保護公司資產的安全和完整、保證公司經營活動的正常進行,保證會計資料的真實、合法、完整,保證財務報表充分披露有關信息;
2. 委托方應對受托方開展內部控製審核工作給予充分的合作,提供必要的條件,並按受托方的要求,在約定的時間內提供被審核單位完整的內部控製製度、會計憑證、賬冊、報表以及其他在審核過程中所需要查看的各種文件資料;
3.受托方認為需要發函向有關部門詢證或進行必要的調查時,委托方應提供方便、積極配合,並承擔必要的費用;
4.委托方應按照約定的條件,及時足額的支付業務費。
(二) 受托方的責任
1.受托方應按照《中華人民共和國注冊會計師法》和《中國注冊會計師執業準則》與《內部控製審核指導意見》的要求,對被審核單位提供的財務報表和有關資料實施必要的審計程序,按照約定的時間出具內部控製審核報告;
2.受托方對在執行業務過程中知悉的商業秘密負有保密責任。

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