某公司內部控製與監督管理知識分析法(doc 32頁)
某公司內部控製與監督管理知識分析法(doc 32頁)內容簡介
某公司內部控製與監督管理知識分析法(doc 32頁)目錄:
第一章 總 則
第二章 組織機構、職責、權限及目標
第三章 內部監督與控製的程序和要求
第四章 公司組織架構及運行效率的審計監察
第五章 組織行為及風險控製的審計監察
第六章 購銷活動的審計監察
第七章 成本費用的審計監察
某公司內部控製與監督管理知識分析法(doc 32頁)簡介:
各公司原材料、輔料、低置易耗品、工具、用具等管理是否符合製度規定。包括但不限於以下內容:
(一)管理是否有序;是否按規定分別建立賬、薄、卡;
(二)領用、消耗等手續是否健全、完整;
(三)盤點、清查是否按規定程序和要求進行;賬實、賬卡等是否相符;
(四)盤盈、盤虧以及報損的處理是否符合規定;
(五)相關報表的編製,是否正確、完整;報送是否及時。
產成品、在產品的管理是否符合規定。包括但不限於以下內容:
(一)是否按規定分別建立台賬和卡片;
(二)清點、盤存是否按規定進行;盤盈、盤虧以及報損的處理,是否符合規定程序和權限;
(三)包裝是否符合規定;出庫、發運等手續是否健全、完整;
(四)相關報表編製,是否正確、完整和報送及時。
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