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財務報表審計工作底稿編製講解(ppt 68頁)

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財務報表
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財務報表審計, 審計工作底稿
財務報表審計工作底稿編製講解(ppt 68頁)內容簡介

目錄
初步業務活動工作底稿編製
風險評估工作底稿編製
控製測試工作底稿編製

財務報表審計工作底稿編製講解
初步業務活動工作底稿編製
初步業務活動內容
初步業務活動涉及的底稿及其編製
風險評估工作底稿編製
了解被審計單位及其環境(不包括內部控製)需要實施的審計程序及底稿編製
了解被審計單位及其環境工作底稿編製
了解小型企業時的特殊考慮
了解要點與底稿編製
了解內部控製
了解小型被審計單位內部控製的特殊考慮
整體層麵和流程層麵的劃分
了解整體層麵內部控製
了解業務流程層麵內部控製
了解內部控製特別關注的風險
了解業務流程層麵內部控製底稿編製
舞弊風險評估與應對
項目組內部的討論
項目組內部討論
項目組討論底稿編製
舞弊風險評估程序
詢問管理層和其他人
舞弊風險評估詢問底稿編製
中小企業舞弊風險評估
舞弊風險評估程序
分析程序的具體運用
識別和評估舞弊導致的重大錯報風險
應對舞弊導致的重大錯報風險
對管理層無視控製的應對措施
評價審計證據
可能表明存在舞弊導致的重大錯報的情形示例
可能表明存在舞弊導致的重大錯報的情形
項目組討論工作底稿編製
風險評估結果彙總表編製
審計策略工作底稿編製
控製測試工作底稿編製
謝 謝


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