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財務報銷操作守則(doc 35頁)

所屬分類:
財務知識
文件大小:
1532 KB
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相關資料:
財務報銷, 操作守則
財務報銷操作守則(doc 35頁)內容簡介

財務報銷操作守則目錄:
一、適用範圍............3
二、內容描述............3
三、操作界麵說明............3
3.1 係統操作界麵............3
3.2 查詢功能說明............5
3.3 報銷流程說明............5
3.3.1 流程操作環節說明............7
3.3.2 報銷流程的財務製度要求............7
四、單據操作說明............8
4.1 境內差旅費報銷單............8
4.1.1 基本信息填寫............8
4.1.2 明細填寫............9
4.2 境外差旅費報銷單............9
4.2.1 基本信息填寫............9
4.2.2 明細填寫............11
4.3 勞務費報銷單............12
4.3.1 基本信息填寫............12
4.3.2 明細填寫............13
4.4 培訓費報銷單............13
4.4.1 基本信息填寫............13
4.4.2 明細填寫............15
4.5 市內交通費報銷單............15
4.5.1 基本信息填寫............15
4.5.2 明細填寫............17
4.6 招待費報銷單............17
4.6.1 基本信息填寫............17
4.6.2 明細填寫............18
4.7 禮品費報銷單............19
4.7.1 基本信息填寫............19
4.7.2 明細填寫............20
4.8 會議費報銷單............20
4.8.1 基本信息填寫............20
4.8.2 明細填寫............22
4.9 辦公費報銷單............22
4.9.1 基本信息填寫............22
4.9.2 明細填寫............24
4.10 其他費用報銷單............24
4.10.1 基本信息填寫............24
4.10.2 明細填寫............26
五、常見問題............26
5.1 如何打印報銷單?............26
5.2 無法導入Excel明細怎麼辦?............27
5.3 怎樣填寫彙率?............28

財務報銷操作守則內容提要:
1)申請人填寫完報銷單後,點擊“提交”按鈕,報銷單就會流轉到費用歸屬部門部長處進行審批,如果有必填項沒有填,係統會將必填項企業管理顯示並提示。
2)各級審批人處理時,填寫處理意見,如果同意就點擊“提交”按鈕,不同意點擊“駁回”按鈕,將報銷單駁回給申請人。
3)各級領導審批通過後,申請人會收到提示郵件,此時申請人需要將報銷單打印出來,然後將報銷的發票等票據粘貼到打印出來的報銷單後麵,送交給財務部會計進行審核。
4)財務部會計審核紙質報銷單以及發票等票據,審核無誤提交進入下一個環節,如果有問題,駁回給申請人重新填寫。
5)會計審核通過後報銷單流轉到出納處理,出納和申請人結算完費用後,點擊“提交”按鈕,整個報銷流程就結束了。
3.3.2 報銷流程的財務製度要求
1)人民幣(無特殊票據)報銷:部門部長 → 二級審批人審批;
2)人民幣(特殊票據)報銷:部門部長 → 二級審批人 → 財務副總審批;
3)外幣報銷(單項預算內):部門部長 → 二級審批人 → 財務部長審批;
4)外幣報銷(單項預算外):部門部長 → 二級審批人 → 財務部長 → 財務副總審批;
5)勞務費、培訓費報銷:部門部長 → 二級審批人 → 18新利真人网 部長審批;
6)勞務費(單人單筆超5000元人民幣):部門部長 → 二級審批人 → 18新利真人网 部長 → 財務副總審批;


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